出差的话签证申请票表费用类别 差旅费审批表怎么填

导读:出差的话签证申请票表费用类别 差旅费审批表怎么填 1. 差旅费审批表怎么填 2. 差旅费填写 3. 差旅费申请表 4. 差旅费申请单怎么填 5. 差旅费审批表格式 6. 差旅费审批流程 7. 差旅费怎么申报填写 8. 差旅费特殊事项审批表 9. 差旅费审批单日期填哪天

1. 差旅费审批表怎么填

中央和国家机关差旅费管理办法

2014年1月1日开始实施

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差,所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。2013年12月31日,财政部印发《中央和国家机关差旅费管理办法》,办法已从2014年1月1日起实施。原办法予以废止。2014年9月15日,财政部办公厅以财办行〔2014〕90号印发《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》。2016年1月1日开始,中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。

基本信息

中文名

中央和国家机关差旅费管理办法

实施时间

2014年1月1日

印发时间

2013年12月31日

出台背景

制度约束国家机关花钱

随着财政收入增速的放缓,财政收支矛盾进一步凸显。2013年,中央国家机关各部门的一般性支出统一按5%比例压减,其中重点是压减了办公楼和业务用房建设及修缮支出、会议费、办公设备购置费、差旅费、车辆购置及运行经费、公务接待费、因公出国(境)经费等支出。

改革差旅费管理办法无疑是压缩差旅费支出的必经途径。此次修订差旅费管理办法的大方向是压缩差旅费相关支出。事实上,2013年以来,我国已先后出台了与会议费、临时因公出国经费、培训费等一系列开支相关的管理新规,从制度上约束中央国家机关和事业单位花钱行为。

在总量压缩差旅费预算的基础上,有关差旅费标准问题也是社会关注的焦点。

差旅费主要包括交通费、住宿费、伙食补助费等。一直以来,差旅费标准过低成为各界讨论的焦点话题。我国执行的仍是2007年制定的出差标准,以住宿费为例,副部级干部600元每人每天,司局级干部300元每人每天,处级及以下干部150元每人每天。

专家指出,符合时宜的差旅费实际上会减少差旅费的浪费。而过低的标准也成为各种差旅费管理乱象的原因之一,包括虚开发票、挪用其他经费以及上级向下级转嫁费用等违规违纪行为。[1]

正式通知

财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知

财行〔2013〕531号

党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:

为贯彻落实中央关于改进工作作风,密切联系群众八项规定及其实施细则,推进厉行节约反对浪费制度建设,加强和规范中央和国家机关差旅费管理,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们,从2014年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时向我们反映。

请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)参照本办法,结合实际情况,抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法,并报财政部备案。

财政部

2013年12月31日

管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法。

第二条 本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅 是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条 财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章 城市间交通费

第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

交通工具

级 别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

部级及相当职务人员

火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座

一等舱

头等舱

凭据报销

司局级及相当职务人员

火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其余人员

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第三章 住宿费

第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十二条 财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市,下同)的住宿费限额标准报财政部

第十三条 部级及相当职务人员住普通套间,司局级及以下人员住单间或标准间。

第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章 伙食补助费

第十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。

第十七条 财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部,经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后,由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。

第十八条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。

第五章 市内交通费

第十九条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生 市内交通费用。

第二十条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。

第二十一条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

第六章 报销管理

第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第七章 监督问责

第二十六条 各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向财政部报告。

各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。

第二十七条 财政部会同有关部门对中央单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:

(一)单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续;

(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;

(三)差旅费报销是否符合规定;

(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;

(五)差旅费管理和使用的其他情况。

第二十八条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第二十九条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:

(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;

(二)虚报冒领差旅费的;

(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)转嫁差旅费的;

(六)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的,由财政部会同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。

第八章 附 则

第三十条 工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

第三十一条 不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。

各单位应当根据本办法,结合本单位实际情况制定具体操作规定。

中国人民解放军和 国人民武装警察部队的差旅费管理办法参照本办法另行规定。

第三十二条 本办法由财政部负责解释。

第三十三条 本办法自2014年1月1日起施行。2006年11月13日发布的《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行〔2006〕313号)同时废止,其他有关中央国家机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的,按照本办法执行。

2. 差旅费填写

预借差旅费记账凭证根据审批后的借款单填制。借款单做原始凭证附后。会计分录

借:其他应收款-部门**人

贷:现金。

报销时会计分录分几种情况来充抵:

1、借款全部使用,不用补款无结余现金。借:管理费用-差旅费

贷:其他应收款-**。

2、有剩余现金。

借:库存现金

管理费用-差旅费

贷:其他应收款。

3、补款时。

借:管理费用-差旅费

贷:库存现金

其他应收款。

预支给借款员工现金、或者将预付金额打入员工银行卡,先需要到财务部领取一张借款单,并且按照相关规定填写借款单。借款单填写完毕后,分别找到部门主管、财务主管和总经理签字。然后财务会计审核确认出纳付款,付款后在借款单上加盖现金付讫qì章,以免发生重复预付的现象。出差回来催促及时报销。报销单据依据单位审批程序规定进行审批,会计审核确认符合规定予以冲账并将单据作为附件装订。

3. 差旅费申请表

出差理由写什么,你出差去做什么就写什么理由就行了,单位安排出差肯定都会跟你说的。

出差理由有多种,如出国考察、 培训学习 、 洽谈商务、 开发市场等等。

走上职场工作了,出差也是一个身不由己的事,不管你是喜欢还是不喜欢,领导安排出差,你还是得去,在家千日好,出门事事难。

4. 差旅费申请单怎么填

一、出差回来报销差旅费的会计分录:

1、如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:现金2、借出时借:其他应收款--**人贷:现金3、报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-**人有剩余现金借:现金管理费用 -差旅费贷:其他应收款 -**人4、补款时借:管理费用 -差旅费贷:现金其他应收款 -**人差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

5. 差旅费审批表格式

每张差旅费上写清楚任务,报销、证明、审批等手续要齐全,票据要合法。把每份差旅费报销情况列个清单,写上出差人、出差地点、任务、费用金额等

6. 差旅费审批流程

对于差旅费的报销应该注意以下事项: 审核差旅出行的安排,是否根据通知填写出差申请,经主管领导审批后方可出差,并可预借差旅费; 出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等,不得高于公司规定标准,住宿费应实行凭发票限额报销的方法,并按照实际出差住宿天数计算报销。

如果经过上级领导允许带车出差的,如实报支路桥费、油费等,不再享受差旅交通费报销标准; 差旅费一般需要提供发票才能报销,并且发票内容和出差内容相一致,如:时间、地点等; 差旅费报销时效仅限于出差 员回公司后规定的数个工作日内(原则上不能超过每月财务结账时间)进行组织报销,逾期视为放弃或者给予处罚。

7. 差旅费怎么申报填写

一、财政项目工作流程

基层预算申报

市教委审核

市财政审核

财政批复

基层预算执行

项目完工验收

二、基层预算申报需提交‍4个文档

1、项目申报文本

2、项目可行性报告

3、项目评审报告

4、绩效申报表

注意:各文档中出现的单位名称、项目负责人、项目名称、申报金额应 保持一致。

三、项目申报文本

1、项目申报文本中项目申报理由、主要内容和绩效目标字数严格控制在450字以下。

2、项目申报文本中项目支出预算明细表应严格区分出政府采购与非政府采购。

3、项目支出预算明细表应细化到单品、与相关支撑材料一致,预算明细与项目实施应完全一致,以保证项目绩效考评的顺利进行。

4、“三公经费”和会议费、培训费、差旅费、印刷费需要单独列出;差旅费支出不得超过项目申报金额的20%。

四、项目绩效申报表

1、绩效目标表的内容是否完整,是否有空项;项目绩效总目标是否填写,是否有空项,是否全面概括项目的产出与效果。

2、产出指标内容必须都有内容,其中产出数量必须有量化数字。

3、项目绩效目标内容不能与项目申报理由雷同,须明确产出与效果指标中各项具体内容。

五、项目评审报告

1、专家人数应为5人以上(单数),项目负责人不能作为项目的专家。

2、200万元以下的项目,由项目单位委托专家或中介机构进行项目论证,出具项目评审报告,校外专家不得低于2人(学生资助类项目除外)。

3、评审报告中的评审日期(封面上和正文后)、评审机构负责人、评审专家职称、评审专家组长应填写完整。

六、预算执行(支票申请和报销)

1、支票申请和报销,请在部门名称或用途处标注项目名称。

2、手续齐全。经办人—部门(项目)负责人—主管院长—院长—财务处。

3、人才培养项目按照学院相关财务制度执行。

七、项目实施

1、项目实施工程中,应严格按照北京市政府采购目录和标准执行(参见《北京市2014-2015年政府采购采购目录和标准》)。

2、项目完工后,及时组织验收,办理资产入库手续。

8. 差旅费特殊事项审批表

一般公司出差需提前申请,得到批准后方可出差并支取差旅费。

9. 差旅费审批单日期填哪天

差旅费的起止时间填写一般格式为:x年x月x日从某地到某地,x年x月x日从某地返回某地。

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